社内外の監査・検査

当社では、監査役、内部監査部門および社外の監査法人による監査を実施しています。

社内外の監査・検査

社内の監査としては、監査役による会社法上の監査と、内部監査部門による内部監査を行っています。
社外の監査としては、会社法・金融商品取引法に基づく会計監査および金融商品取引法に基づく内部統制監査を監査法人(新日本有限責任監査法人)より受けています。
このほか、保険業法の定めにより、金融庁検査局の検査を受けることとなっています。

内部監査

当社は、「SOMPOホールディングスグループ 内部監査基本方針」を定めています。この基本方針に基づき、経営目標の効果的な達成に資する実効性のある内部監査を実施しています。当社およびグループ会社の内部監査部門は、内部監査計画を定め、経営諸活動の適切性・有効性・効率性を検証し、把握した問題点等について指摘・提言および改善に向けたフォローアップを実施し、それぞれの取締役会に報告しています。さらに、当社の内部監査部門は、各社の内部監査の実施状況のうち重要な事項を当社の取締役会に報告しています。